版本比较

标识

  • 该行被添加。
  • 该行被删除。
  • 格式已经改变。

数字费控管理流程

序号

流程名称

功能意义

使用场景规范

监督责任人

访问路径

1

出差申请流程

公司管理员工的出差活动而设定的标准化流程,以保证出差活动的顺利进行和有效管理。

(出差:员工因工作需要暂时离开其常规工作地点,前往其他城市、地区或国家,以执行公司安排的任务或参加与工作相关的活动。)

公司内需要因工作需要执行出差任务的员工,通过此流程提交审批。

注:要求出差申请人提前规划和准备,在流程内正确填写出差事由、目的地与费用(预测)等关键信息。

部门负责人

门户路径:OA系统》》费用控制》》差旅费用》》出差申请

2

差旅费用报销流程

员工在完成出差任务后,根据公司的政策和规定,将出差期间产生的各项费用进行汇总、计算和申请报销的过程。

完成因公出差活动的员工,通过此流程提交审批。

部门负责人


3

费用报销申请流程



部门负责人


4

合同付款申请流程



部门负责人


5

采购对账付款申请流程



部门负责人


6

其他付款申请流程



部门负责人


注: