...
5 . 1 2 风险优先系数( R P N )
5 . 1 2 . 1 风险优先系数是严重性,机率性和检测性评分的结果。即( S )×( O )×( D ) = R P N。
5 . 1 2 . 2 R P N 值介于“1”到“1 0 0 0”之间;
5 . 1 3 建议改善行动
5 . 1 3 . 1 当出现以下状况时,需提出改善行动:
5 . 1 3 . 1 . 1 严重性高:不管R P N 数值多少,当严重性(S e v e r i t y)评分> 5 时,小组必须确
保该风险已经通过现有设计控制或建议措施(在F 时,小组必须确保该风险已经通过现有设计控制或建议措施(在F M E A 内有记录)得
到处理;内有记录)得到处理;
5 . 1 3 . 1 . 2 R P N 值较大的项目:当R P N≥10 0 时,必须采取流程预防/纠正措施;
5 . 1 3 . 1 . 3 跨功能小组成员讨论指定的项目。
5 . 1 3 . 2 建议改善的目的在于按照严重度,频度,探测度的顺序来降低等级。降低方法如下:
5 . 1 3 . 2 . 1 降低严重度(S)等级
只有设计或过程修订能够降低严重等级。任何产品/过程设计变更都应经过交叉
功能小组评审,来决定它对产品功能和过程的影响。降低严重度(S)等级只有设计或过程修订能够降低严重等级。任何产品/过程设计变更都应经过交叉功能小组评审,来决定它对产品功能和过程的影响。
5 . 1 3 . 4 . 2 降低发生频度( O)等级要求对过程和设计进行改变。可以实施通过统计方式来理解过程变差来源的研究。另外,学习到的知识还有助于识别适合的控制措施,包括对为持续改善和问题预防的适当操作信息的持续反馈。
5 . 1 3 . 4 . 3 降低发生探测度( O)等级可以使用防误/防错的方法。
5 . 1 4 跟进措施
5 . 1 4 . 1 各生产工序责任人确保所提出的改善行动贯彻执行。
5 . 1 4 . 2 以以下方式保证已确定/建议的行动得到执行,包括但不限于:
5 . 1 4 . 2 . 1 确保流程/产品要求得到执行
5 . 1 4 . 2 . 2 复审工程图纸,流程/产品标准及流程图
5 . 1 4 . 2 . 3 确保安装/制作文件系统变化的合并
5 . 1 4 . 2 . 4 复审控制计划和操作指示
5 . 1 5 F M E A 的发行与受控原则参考内部文件《文件控制程序》。
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